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固定資產管理系統

固定資產管理系統怎樣結賬

發布時間:2024-09-21

反結賬當月日期登入軟件-固定資產,這時候會提示登陸日期不是最新可修改月份,點擊繼續即可 固定資產-處理-恢復月末結賬前狀態,完成反結賬。固定資產模塊都是序時賬,上個月不結賬下個月不能開始記賬,只能以最后一次登陸日期之。金蝶K3固定資產計提折舊流程,新卡片后再怎么做,最后結賬? 新卡片錄入后---生成憑證記賬--月末結賬---下月計提折舊就可以。希望能幫助到你!固定資產模塊---期末處理---計提折舊就可以 金蝶K3固定資產清理。1、如果說固定資產使用了,錄了固定資產卡片,可以直接去軟件的固定資產模塊進行計提折舊,生成會計憑證,然后結賬。2、如果說是固定資產沒使用,之前就是誤操作啟用了,現在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步驟如下:a、用。一、年末結賬方法:1、將本年度最后一個月的賬目進行月末結賬,跟平時月結的處理方法一樣;2、以賬套主管的身份登入系統管理后,選擇本年度的賬套,創建下一年度的賬套;3、以賬套主管的身份登入新創建的賬套號,在年度賬的。金蝶K3財務會計-固定資產管理-期末處理-期末結賬,在期末結賬的界面上選擇【反結賬】,單擊開始即可 固定資產模塊主要完成兩個功能:一是通過固

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